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Primo semestre 2010. Il Gruppo prosegue nella valorizzazione dei settori strategici.
BasicNet 30/07/2010 12:08 

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Primo semestre 2010. Il Gruppo prosegue nella valorizzazione dei settori strategici.

• Vendite aggregate dei licenziatari:+15% a 175 milioni di Euro;
• Royalties attive e commissioni di sourcing +24% a 15,3 milioni di Euro;
• Apertura in Italia di 25 nuovi punti vendita ad insegne del Gruppo;
• Forte crescita delle vendite aggregate sui mercati asiatici;
• Significativa crescita del titolo BasicNet +44,5% da inizio anno.

Di seguito in sintesi i principali indicatori economici:

(Importi in migliaia di Euro)

30 giugno 2010

30 giugno 2009

Variazioni
2010/2009

Vendite aggregate dei licenziatari

175.386

152.588

15%

Fatturato consolidato

83.729

75.875

10%

EBITDA

15.280

15.120

1%

EBIT

12.038

12.072

invariato

Differenziali di cambio

(911)

570

(260%)

Risultato netto consolidato

6.775

8.127

(16%)

 

Torino, 30 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Marco Boglione, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2010.

Nel semestre è proseguita in misura significativa la crescita delle vendite aggregate (+15%) e del fatturato consolidato (+10%), tanto più apprezzabile se si considera il persistere delle difficoltà della domanda. Nei primi mesi del 2010 si sono presentati a livello macro economico ulteriori elementi di criticità. In particolare, gli squilibri dei conti pubblici di taluni Paesi dell’area dell’Euro, unitamente ad effetti speculativi sulla divisa Europea, hanno creato tensioni sui mercati valutari, che hanno evidenziato, nel trascorso mese di Maggio, una repentina variazione dei valori verso il Dollaro USA di circa il 12% (si legga in tal senso l’impatto sotto la voce “Differenziali di cambio”).

In tale contesto il modello di business di Gruppo, incentrato sulle licenze, ha permesso, oltreché di mitigare tali effetti, di registrare un importante incremento delle royalties attive e commissioni di sourcing, che crescono del 24%, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente attestandosi a 15,3 milioni di Euro.

Per quanto riguarda le attività commerciali direttamente gestite, al fine di cogliere tutte le opportunità di crescita, si è anche agito sulla leva del prezzo, che, se per un verso ha comportato la rinuncia ad una porzione di marginalità diretta, ha permesso di proseguire nel processo di acquisizione di nuove quote di mercato. Come prima accennato, sulla marginalità delle vendite dirette hanno poi influito sia l’apprezzamento del Dollaro USA, valuta nella quale si effettuano la maggior parte degli acquisti di merci, che il sensibile incremento sui mercati internazionali dei costi delle materie prime, in particolare della gomma, del cotone e della lana.

Si rafforzano ulteriormente (+6% rispetto al primo semestre 2009), gli investimenti in comunicazione. E’ stata infatti intensificata l’ attività a sostegno dello sviluppo commerciale, sia attraverso sponsorizzazioni con valenza internazionale, quali Virgin Formula 1 Racing Team, il team britannico che ha partecipato per la prima volta al mondiale 2010, il Borussia Dortmund, uno dei maggiori team della Bundesliga tedesca e la squadra di calcio spagnola del Valencia Club de Futbol, sia mediante campagne stampa e di affissione sul territorio italiano.

Il Risultato operativo (EBITDA) si attesta a 15,3 milioni di Euro, con un incremento dell’1% rispetto al primo semestre dello scorso esercizio, e l’EBIT, pari a 12 milioni di Euro, risulta allineato a quello dello scorso esercizio, pur assorbendo maggiori ammortamenti conseguenti agli investimenti effettuati, anche nel quadro del piano di sviluppo dell’attività di apertura sul mercato italiano dei negozi ad insegne del Gruppo.

Per una miglior comprensione della variazione intervenuta sul risultato netto del periodo, nella tabella che segue viene rappresentato l’andamento del cambio Euro/Dollaro Usa dei primi sei mesi dell’esercizio, confrontato con il medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il grafico evidenzia come nel mese di Maggio si sia verificata una variazione repentina in aumento del valore del Dollaro, completamente speculare al deprezzamento verificatosi nel Maggio 2009, con un differenziale superiore al 12% rispetto al dato dell’esercizio precedente.

Grafico

Complessivamente le differenze di cambio hanno comportato un effetto negativo di 1,4 milioni di Euro, rispetto al medesimo dato al 30 giugno 2009, influenzando il Risultato netto del periodo, che si attesta a 6,8 milioni di Euro, contro gli 8,1 milioni del primo semestre 2009.

L’indebitamento netto complessivo, comprensivo dei finanziamenti a medio termine e dei leasing finanziari ed immobiliari, passa da 59,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2009 a 69,5 milioni di Euro al 30 giugno 2010, con un incremento di 10,2 milioni di Euro. L’indebitamento netto di Gruppo al 30 giugno 2010 ammontava a 69,5 milioni di Euro, avendo effettuato nel periodo la distribuzione di dividendi (erogati nel mese di Giugno) per complessivi 9,7 milioni di Euro, rimborsato quote di finanziamenti a lungo termine per 2,7 milioni di Euro, effettuato investimenti in immobilizzazioni per 5,8 milioni di Euro e finanziato una crescita di fatturato dell’8%. Il rapporto di debt/equity evidenzia valori di tutto equilibrio, nel pieno rispetto dei covenant previsti da taluni contratti di finanziamento.

A livello patrimoniale, le attività correnti registrano, rispetto ai dati al 31 dicembre 2009, un incremento dei crediti (8,7 milioni di Euro), legato alla crescita delle attività commerciali, e delle rimanenze (11,7 milioni di Euro), in parte legato alle esigenze di approvvigionamento conseguente alle nuove aperture di negozi e, in parte, all’incremento di merce viaggiante per le spedizioni a clienti previste nei mesi successivi. Per quest’ultimo aggregato sono in corso delle attività per l’ottimizzazione del ciclo delle scorte rispetto alla stagionalità delle consegne.

Le passività non correnti diminuiscono per effetto dei rimborsi di finanziamenti del periodo, mentre le passività correnti si incrementano rispetto ai valori al 31 dicembre 2009, principalmente per la variazione dei debiti verso fornitori (12,5 milioni di Euro), dell’indebitamento a breve verso banche (11,6 milioni di Euro) e dello stanziamento delle imposte di periodo.
Crescono gli investimenti per circa 5,8 milioni di Euro a sostegno della valorizzazione delle attivitĂ  strategiche.

SVILUPPO DEL BUSINESS
Lo sviluppo dei marchi è stato rafforzato attraverso il rinnovo di contratti di licenza già in essere e la sottoscrizione di accordi per nuovi territori:

Nel mese di febbraio IntesaSanpaolo S.p.A. e BasicItalia S.p.A. hanno stipulato una convenzione che consente di accedere ad agevolazioni finanziarie per l’avvio di punti vendita in franchising, ad insegne del Gruppo, incentivando la fase di start-up e contribuendo a creare occasioni di occupazione.

In termini di comunicazione, oltre a un’intesa attività di campagne di affissione e stampa, il Gruppo ha provveduto, attraverso la licenziataria BasicItalia S.p.A.,al rinnovo dei contratti di sponsorizzazione con le squadre di calcio U.C. Sampdoria e A.S. Roma e, rispettivamente per tre e sette stagioni sportive.

Nel mese di aprile è stato perfezionato l’accordo di sponsorizzazione con il marchio K-Way® del progetto di sviluppo di un innovativo veicolo che unisce ricerca, ecosostenibilità e sicurezza per la nuova mobilità, sviluppato dal Politecnico di Torino in collaborazione con due aziende specializzate e con Giugiaro Design. Il veicolo è denominato K-Way Motus ed è esposto dal 13 aprile al Sea World Congress di Detroit e dal prossimo settembre, al Progressive Automotive X Prize.

Nel mese di gennaio 2010 è stata costituita la società AnziBesson Trademark S.r.l., che ha acquisito il marchio AnziBesson®, al prezzo di 168 mila Euro, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare lo storico brand, leader nell’abbigliamento da sci. BasicNet S.p.A. è licenziataria esclusiva e mondiale del marchio e metterà a disposizione il proprio modello di business e tutte le sue specifiche applicazioni, così come già in precedenza avvenuto per i marchi di più recente acquisizione, Superga® e K-Way®.

Per una migliore gestione delle attività legate al progetto “retail” tramite la BasicItalia S.p.A. sono state costituite le società BasicOutlet S.r.l. e AlloSpaccio S.r.l. che si occupano rispettivamente della gestione diretta degli Outlet e degli Spacci a insegne del Gruppo.

BasicOutlet è già operativa con l’acquisizione di sei outlet presso i centri commerciali di Valmontone (Roma), Vicolungo (Novara), Casteguelfo (Bologna), Franciacorta (Brescia), Molfetta (Bari) e Foiano della Chiana (Arezzo).
Sempre tramite la BasicItalia S.p.A. nel mese di aprile è stata costituita BasicCRS S.r.l. per la prestazione di tutti i servizi legati alla vendita e al post-vendita di prodotti recanti i marchi del Gruppo.

IL TITOLO BASICNET
Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 il titolo BasicNet ha proseguito il trend al rialzo con una performance positiva del 44,5% che si confronta con un calo del 16% dell’indice complessivo di Borsa (indice Allshare).

AZIONI PROPRIE
Al 30 giugno 2010 la SocietĂ  possedeva n. 2.122.000 azioni proprie (pari al 3,479% del capitale sociale) per un investimento complessivo di circa 3 milioni di Euro. Sempre alla stessa data i titoli in portafoglio evidenziavano un valore ai corsi di Borsa di 6 milioni di Euro.
L’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2010 ha autorizzato l’acquisto, in una o più volte, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie, per un importo complessivo non superiore a 5.000.000 di Euro. Dal 3 maggio 2010, data di avvio del programma al 30 giugno 2010, non sono state acquistate azioni.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO.
Nel mese di luglio, sul territorio italiano, sono stati aperti tre negozi ad insegna RDK®, portando a 171 il totale dei punti vendita. Entro fine anno è prevista l’apertura di ulteriori 30 nuovi negozi.

Nel secondo semestre l’attività del Gruppo sarà concentrata sull’individuazione di nuove opportunità di licenza sui mercati internazionali e sull’ottimizzazione del network dei licenziatari commerciali e produttivi. Per quanto riguarda la controllata BasicItalia S.p.A, l’attività prioritaria continuerà ad essere focalizzata sullo sviluppo della rete di negozi ad insegne del Gruppo.
In tema di comunicazione sono state rinnovate o avviate da parte di alcuni licenziatari del Gruppo le sponsorizzazioni di importanti realtà sportive quali il Fulham Football Club e il Portsmouth Football Club in Inghilterra, il Real Valladolid Club de Fútbol in Spagna, la squadra parigina di rugby Racing Metro, nonché l’evento velico Les Voiles de Saint Tropez in Francia.

L’andamento commerciale del primo semestre del 2010 ha evidenziato una crescita rispetto allo scorso esercizio, anche se, considerate le permanenti incertezze sulla situazione economica generale e sul correlato livello di consumi, ed avute presenti le fluttuazioni valutarie ed i prevedibili incrementi dei costi di talune materie prime, appaia complesso poter formulare indicazioni circa i principali indicatori reddituali prospettici, ancorché il quadro d’insieme rimanga di segno positivo.

L’Amministratore Delegato Franco Spalla sottolinea: “La flessibilità del nostro modello di business, ci ha premesso di conquistare nuove quote di mercato nonostante il perdurare delle difficoltà di ripresa della domanda e delle tensioni valutarie che hanno portato a un repentino deprezzamento dell’Euro rispetto al Dollaro Usa. Anche nella seconda parte dell’esercizio proseguiremo nell’obiettivo di consolidare la presenza sui territori internazionali e su quello domestico prestando grande attenzione alle evoluzioni di scenario sui vari mercati sia in termini di andamento dei consumi che di fluttuazione delle monete e dei costi delle materie prime”.

 

Di seguito la definizione degli indicatori di performance utilizzati nel presente comunicato:

Fatturato consolidato: vendite dirette consolidate e royalties attive e commissioni di sourcing
EBITDA: margine operativo al lordo degli ammortamenti;
EBIT: margine operativo;
Flusso di cassa: risultato netto piĂą ammortamenti;


Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cafasso, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

In allegato i prospetti contabili.

 



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